职位描述
职位描述:
工作职责:
1. 协助公司各个部门建立和优化内部控制体系,包括但不限于以下方面:
a) 部门工作目标
b) 部门工作流程
c) 依据流程而识别出的各类风险
d) 依据风险而建立的各种内部控制活动
2. 向运营部门提供内部控制和风险管理相关培训;
3. 组织内部控制检查工作,及时、有效识别内控缺陷,并督促相关部门改善;
4. 组织年度的企业风险评估工作;
5. 公司管理层交给的其它工作。
任职资格:
1. 国内外知名大学审计、会计、财务、金融、法律等专业本科或以上学历;
2. 5年以上年内部控制、风险管理、企业运营管理咨询、审计经验,对内部控制、风险管理、内部审计等领域相关的理念、方法、流程、工作实务有深刻的理解;
3.英文听说读写流利,能作为工作语言,出色的文字功底,熟练使用办公软件,如word, excel, power-point, outlook, visio等
4. 有四大会计师事务所工作经验者优先,拥有cia、cisa、cpa或同等资质,拥有mba学位者优先。