职位描述
职位描述:
工作职责:
1、根据审计计划,负责拟定全流程审计方案、组织实施审计、出具审计意见及建议并督促整改;
2、负责审计过程的对外沟通、协调;
3、负责组织编写审计规范;
4、参与讨论、评审、建议、协助修订内部控制制度;
5、负责组织部门人员针对公司举报案件进行专项调查,对引发舞弊事件的内控缺陷进行分析,并提出管理改善意见。
任职要求:
1、全日制本科以上学历(985/211背景优先考虑),具备财务类、审计类、合规风险管理类职称;
2、5年以上大型企业内部审计工作经验;
3、良好的心理素质,较强的组织协调能力和保密意识;
4、地产、酒店、物流或会计师事务所工作及企业现场工作经验者优先。