职位描述
职位描述:
岗位职责
1、通过内部控制审查,评定被审计部门的相关内部控制制度是否健全、有效,计划、预算、决策、实施方案等是否可行,经营管理活动 是否按照既定的决策和目标进行,经济效益的高低优劣;
2、有针对性地提出意见和建议,以促进企业改善经营管理,提高经济效益
3、 根据公司既定制度和政策,监督审查各部门的内部控制否合法、合规、合理、有效。
4、对公司现有制度、流程进行评估,针对空白和薄弱领域,进行制度、流程建设。
5、因应管理层需要,开展顾问、建议、协调、过程或流程设计和必要的培训工作等
任职条件:
1.本科及以上学历,中共党员;
2.三年以上大型企业内控岗位的工作经验,有内控、风险咨询从业经历者优先;
3.熟悉内控管理体系,熟悉coso《内部控制整合框架》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引,具有内控评估相关工作经验;
4.熟悉一般业务流程风险,较强的风险识别能力;
5.具有较强的跨部门间沟通、协调能力,能承受较强工作压力。
分享
微信邮件