职位描述
1、根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况,优化内控规章制度及流程,制定具体的内控工作方案;2、按照已批准的内控计划和内控工作方案,负责具体内控项目的实施;与业务部门沟通,制定内控问题改进方案并跟进方案落实;3、对公司组织结构、系统和程序、内部管理制度进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;4、参与常规内部审计调查及投诉举报专项调查,并出具内控调查意见,落实整改;任职资格:1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业2、3-5年内控、审计或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;4、具备独立开展相关工作的能力具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实、具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
职能类别:审计经理/主管