职位描述
工作范围 Position summary 负责预算编制、预算与实际对比分析、指标体系跟进等工作 编写相关制度、流程、操作手册 与各业务部门沟通,做好对业务部门的培训、问题解决、结果反馈 配合内控部门提供资料 主要职责Major Duties and Responsibilities 审核各部门预算表,编制母公司和合并层面的年度/半年度预算,对重要的预算事项进行分析; 对母公司和集团报表进行每季度的预算和实际分析; 编制部门层面的费用支出报告,支撑业务部门决策; 协助汇总和编制母公司和合并层面的月度滚动预测,包括利润表和现金流量表; 参与全面预算管理系统的选型、系统上线前访谈、系统测试工作; 参与搭建母公司和集团预算分析指标体系的设计、数据溯源及后续追踪。 岗位要求Requirements 教育背景 Education:优秀大学统招本科及以上学历,财务、经济、审计、金融等相关专业优先 工作经验 Experience: 拥有集团化医药企业3年以上预算管理工作经验者优先, 可熟练使用SAP系统,拥有全面预算管理系统工作经验者优先 专业技能 Special skill 拥有CPA、ACCA、中级会计等职业资格证书者优先。 大学英语六级及以上的英文能力,英文可做工作语言。 有较强的PPT、excel等工作软件的操作能力,会使用BI、tableau等软件者优先 其他要求 Others:优秀的团队合作、人际沟通、逻辑思维、学习、文字表达能力和较强的抗压能力