职位描述
职责描述:
1、在部门总监领导下,拟定合规性审计相关制度,经审定后组织实施。
2、通过开展集团经营管理(涉及采购、营销、研发、物流、生产、财务、人力各环节)审计、舞弊审计和合同审计,及时发现经营活动中的漏洞和存在的潜在问题,提出改进措施和意见,保证审计质量。
3、负责对组织层面、业务层面内部控制的设计与运行情况进行审查和评价。
4、依据国家有关法律、法规和集团(总部、各事业部)管理制度,按照审计程序,对合同的合法性、有效性和效益性进行审查和评价。
5、针对合规性审计发现的问题提出建设性的审计建议。
6、撰写审计报告并跟踪落实整改情况。
7、负责收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律法规、政策,为公司整体发展和重大经营决策提供相应的合规性咨询服务。