职位描述
岗位职责:
1、负责制定集团分公司工程类、内部运营管理类、财务类审计相关制度规范、流程和计划并落地实施
2、落实整改方案,追踪审计问题的落实检查。
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
4、负责跟踪反馈、监督整改措施的落实执行情况
任职资格:
1、***本科及以上学历,能适应外地工作
审计、财务管理、工程造价等专业毕业,具有良好的审计、财务、风险控制、成本控制、法律专业背景,具有审计师等资格优先;
2、2年以上内控(或流程)管理、大中型公司审计工作经验,熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3、良好的职业操守,原则性强;为人诚信正直,具备较强的责任心和一定的抗压能力;
4.具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力。