岗位职责:
1.制定查核方案:能根据(成本)审计目标、标准控制、结合历史查核结果与专业判断,评估流程存在的管理漏洞或执行问题、按重要程度梳理风险点,制定(成本)审计操作方案。
2.开展(成本)专项审计:独立开展上市审计、采购管理审计、质量管理审计、计件工资审计、考勤管理审计、设备备件管理审计、仓储审计等专项。发现内控问题,判断失实问题。
3.撰写(成本)审计报告:将(成本)审计发现进行归纳总结、客观发表(成本)审计意见,提出切实可行的审计建议。
4.监督整改措施落地:持续跟踪受查部门的整改进程,必要时组织相关责任部门召开会议,监督措施如期落地,不段优化工厂各项成本/流程项目。
5.归档与保管(成本)审计底稿:对(成本)审计底稿进行分类整理,编制封面、打印、装订并保管。
6.临时任务:及时完成上级领导、总经理安排的其他临时事项。
任职要求:
1.行业经验:5年以上财务经验,具有工厂内部审计经验,具备上市审计处理经验。
2.学历技能:财务相关专业专科以上学历,熟悉清远市财税有关政策法规,具备中级会计证书优先。
3.专业能力:熟悉工厂内部审计流程与规范,能独立开展上市审计专项工作,具备风险识别、风险分析能力与项目管理能力。
4.综合素质:性格沉稳、原则性强,具有良好的组织、沟通、协调能力与团队合作精神,抗压能力强。