职位描述
职责描述:
1、负责每月核对预付款的供应商对账单,确保业务系统数据与供应商对账单相符,确保预付款往来核算的准确性和及时性;
2、负责每月核对预付供应商的发票开具情况,核对发票的品名,数量金额以及税率是否与业务数据保持一致;
3、跟踪预付供应商的费用回款情况,确保及时了解费用回款情况并及时进行跟进处理;
4、负责预付款往来账款及时进行账务处理,保证结账工作的顺利进行;
5、发现并总结业务流程中出现的问题,提出有效解决方案,推进流程改善;
6、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科学历以上,财会类、金融类、税务类等相关专业,2年及以上核算、报表编制工作经验;
2、熟练使用日常办公软件,具有一定的财务信息系统使用经验;
3、学习能力强,善于总结思考,并能结合业务需求和痛点推进流程、成本优化;
4、诚信务实,具备极强的保密意识、责任心和良好的沟通协调能力。