职位描述
岗位职责:
1、 按照国家有关法律法规、审计法规、公司制度,参与拟定公司内部审计管理制度、审计流程,制订年度审计计划;
2、 参与组织对公司及子公司的内部控制制度的健全、完整性、合理性及实施的有效性进行检查、评估与监督,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出并改进意见;
3、 根据授权或特定要求开展常规审计、专项审计、绩效审计、离任审计、业务审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;
4、 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、跟踪审计建议的执行情况,并推动相关缺陷改善的横向开展,协同相关业务部门及人员及时进行改善优化;
6、参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作;
7、做好集团及下属公司经济信息的保密工作;
8、上级领导交办的其他与审计相关的工作;
任职要求:
1、 本科及以上学历;
2、 3年及以上审计相关工作经验;
3、具有良好的逻辑思维能力、分析判断能力和问题解决能力,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
4、能适应短期出差。