岗位职责:
1、针对业务违规事项,制定内部审计程序和计划;
2、按照既定的程序及计划,定期审计并出具审计报告;
3、针对内部业务,开展专项审计,有效与相关业务部门沟通,推动问题改进;
4、识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;
5、参与公司相关合同评审、开标、纪律监察等活动。
任职资格:
1、本科及以上学历,机械、金融类专业,3年及以上审计工作经验;
2、政治素质和工作作风过硬,执行力强,原则性强;
3、文字功底较好,具有较强的沟通与协调能力;
4、能吃苦耐劳,有一定的奉献精神、团队精神。
职位福利:免费公寓和工作餐、五险一金、弹性工作、绩效奖金、免费班车、补充医疗保险、股票期权