职位描述
岗位职责:
1、负责组织、联系、协调外部审计工作,并检查外部审计工作成果;
2、协助内审经理协调和推进企业各整改事项;
3、协助审计经理制定、修改和更新公司内部控制制度和流程;
4、负责开展日常年度审计和专项审计,包括但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、离任审计、舞弊审计等;
5、协助内审经理分析财务报表、管理报表和税务报表,并落实差异原因。
任职要求:
1、本科学历,年龄30岁以下,会计、审计相关专业;
2、至少具备3-5年会计师事务所执业经历或大型企业内审同岗位任职经历;
3、对企业合规及风险控制有实践经验、组织协调能力优秀、汇报能力优秀;
4、熟悉审计、财务准则及相关法规,具有事务所带队经验或CPA证书优先。
5、能适应加班。
薪资福利:
年薪12-30万,具体面试确定。