职位描述
岗位职责:
1、协助审计组组长,共同完成公司的内控审计业务;
2、编制内控审计计划并提交公司领导审批后按计划执行;
3、依据审计结果,出具月度审计专项报告;
4、向公司反馈内控制度(制度、流程、表单)的问题及修订建议;
5、负责审计工作底稿、审计专项报告等资料归档与保管;
6、其他上级领导安排事宜
任职要求:
1、28-35岁,大专及以上学历,财务专业、审计专业优先;
2、3年以上审计工作相关工作经验,优秀者可放宽本条件;
3、熟悉公司内控管理(制度、流程及表单);
4、坚持原则,遵守工作纪律、保守秘密,细心细致;
5、excel使用熟练,例如公式应用、数据比对等
6、能适应短期出差。