职位描述
岗位职责:
1、审计稽查:包括但不限于公司制度执行情况,政策落实情况;进行专项工作任务的跟踪调查,并验证整改措施的执行情况。
2、制度制定:参与管理制度、考核政策的讨论及制定。
3、验收复核:对重大资产、大型检维修等的验收结果复核,并对需整改的情况落实跟踪监督。
4、数据分析、提炼:参与研究、分析集团各板块的行业经营环境、业务发展模式及竞争形式现状和趋势,为公司高层提出合理化的建议。
5、完成上级交办的其他事项。
任职要求:
1、本科学历,会计、审计等相关专业;
2、有3年以上大型企业内控、内审工作经历。
薪资福利:
1、年薪15-24万左右,具体面试确定;
2、提供五险一金、节日金、高温补贴、餐补和员工福利体检等。