职位描述
工作内容:
1.内审工作: 工作量60%
(1)制定内部审计计划,包括但不限于财务审计(与三方公司一起)、税务审计(与三方公司一起)、公司业务流程审计(涵盖各业务环节的内控工作)
(2)建立健全内部控制体系,并根据审计结果,督促各部门优化相关管理制度、标准、流程及配套表单及输出整改方案计划并落地;
(3)持续识别业务流中存在的潜在或已存在的风险,对风险进行客观、全面、综合地评估,并遵循内控体系要求输出控制风险的方案及计划并督导落地执行;
2.内部经营报表提报;工作量20%
3.内部工资核算及工资异常解答,每月10日最后1个工作日发薪,发薪前1日完成核算,每次约4H;对内部员工工资异常进行解答
4.与外部审计机构、法务机构选拔、工作对接及其他领导安排的临时事项
任职资格:
1.25岁及以上,本科及以上,财会类、审计专业
2.有内审工作经验