岗位职责:
1、根据审计计划,开展集团各类型审计工作;
2、受理监察线索并开展调查,出具调查结论;
3、对集团各个板块业务关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;揭示内部控制中存在的风险和漏洞,提出优化内控建议;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计相关专业,3年以上审计工作经验;
2、熟悉国家财务政策、相关经济法律政策,掌握纪检监察业务的基本知识和方法;
3、具备良好的责任心和职业道德,坚持原则,工作抗压性强;
4、具备细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力;
5、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力;
6、具备良好的沟通及书面表达能力,善于团队协作;
7、有国际内审师/注册会计师等证书优先。