职位描述
【岗位职责】
1.编制并完善公司风险、内控管理相关制度;
2.开展内控自评价,制订评价方案,组织相关单位开展内控测试,分析并复核内控缺陷,提出认定意见,编制内控评价报告;
3.组织开展风险管理工作,包含风险识别、风险评估、风险控制、风险处置和管理效果评价等工作;组织开展风险预警工作;编制风险管理报告;
4.开展对下属单位的风险及内控检查,并监督其完成问题整改。
5.协同参加内部审计,开展审计调查,收集审计证据,编制审计底稿,撰写审计报告。
6.其他风险、内控、审计相关工作。
【任职资格】
1.基础条件:政法专业院校本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;有中级会计师以上职称者优先。
2.工作经验:5年以上相关工作经验(3年以上审计、内控或风险管理工作经验);熟悉风险管理理论、方法和工具,了解相关法律法规,具备良好的数据分析能力和报告撰写能力,能够熟练使用相关办公软件;能够适应出差。