岗位职责:
1、负责企业内部审计项目的实施和推进;
2、对公司总部及各区域生产基地的制度执行、流程合规、管理效率进行审查和评价,并对公司内部控制的合理性、健全性和有效性提出审计改进建议;
3、对公司各类大宗采购业务、重大合同、装修工程项目的操作合规性、价格合理性及合同履约情况开展专项审计,提出审计意见和改进建议;
4、对公司所指定版块业务的领导干部开展任期内经济责任审计工作,对其任期内业绩完成情况、管理行为、制度执行、作,对其任期内业绩完成情况、管理行为、制度执行、风险管控等方面进行量化评价;
5、协助完善内部审计预警系统,修订各业务版块预警阈值,建立快速反应机制;
6、负责对已完成的审计项目提出整改意见并开展跟踪检查;
7、提炼公司内部审计工作经验,完善内部审计工作手册,并组织部门内部的工作经验交流;
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,3年以上审计工作经验;
3、熟练掌握财务、税法、审计等方面的相关专业知识;
4、具有较强的数据分析能力,良好的逻辑思维能力,出色的语言表达及沟通能力、具备良好的文字写作能力;
5、具有良好的团队协作能力,能够适应经常出差;
6、具备良好的职业道德和职业素养,严格保守接触到的公司商业机密。