职位描述
【职位描述】
1.贯彻执行有关法律、法规、政策,依据公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度;
2.起草制定年度审计计划;
3.组织实施针对公司本部以及下属公司的审计工作;
4.组织实施审计项目,拟定审计方案,出具审计底稿,撰写审计报告等;
5.开展违规追责、内部控制评价、投资项目后评价、企业年度报告编制工作;
6.负责审计工作过程中与相关部门的协调和沟通;
7.督促被审计单位整改;
8.做好审计资料的整理、立卷、归档工作;
9.办理部门交办的其他工作。
【任职要求】
1.教育背景:研究生及以上学历,审计、财务管理、国际经济、金融、法律等相关专业,具备海外留学或工作经历者优先;
2.工作经验:五年以上审计工作经验,具有橡胶、轮胎行业工作经验者优先;
3.语言能力:英语流利(CET-6/TEM-8)并可作为工作语言,同时熟悉阿拉伯语、土耳其语、葡萄牙语、西班牙语等语种者优先;
4.专业技能:良好的语言、文字表达能力,熟练运用财务等办公软件;具有中国注册会计师(CPA)、国际注册内审师(CIA)或国际信息系统审计师(CISA)资质优先;具备四大工作背景及大数据审计工作经验者优先;
5.综合素质:
1)政治立场坚定,严格遵守央企廉洁从业规定;
2)具备全球视野和跨文化沟通能力,适应国内外长期出差;
3)学习能力强,抗压能力强,能独立解决复杂问题;
4)具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神。