职位描述
【核心职责
1. 审核、处理供应商发票及费用报销单据,确保准确合规;
2. 及时准确登记应付账款,维护供应商档案;
3. 安排付款计划,执行付款操作,管理银行付款;
4. 定期进行应付账款账龄分析及对账;
5. 协助处理与供应商的往来查询;
6. 完成上级交办的其他财务相关工作。
【任职要求】
1. 本科及以上学历,财务、会计相关专业;
2. 3年以上应付账款或相关会计岗位工作经验;
3. 熟悉应付账款流程及会计准则;
4. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶等)及办公软件(Excel);
5. 责任心强,工作细致,具备良好的沟通能力及团队协作精神。