工作职责:
1、按上市公司要求执行管理审计,编制审计方案、执行审计工作任务、与审计对象沟通审计结果、跟踪审计发现问题的整改情况等;
2、按公司要求做好审计监察工作,组织开展反舞弊、反腐败的培训宣贯,执行投诉举报调查工作,并编写调查报告;
3、开展公司制度执行情况检查工作,并编写报告;
4、整理保管审计工作档案等;
5、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务、信息技术、审计类专业;
2、3-5年工作经验,具备财务审计、内控审计、信息技术审计经验优先,
3、熟练使用office各工具,较强的数据整理与分析能力、审计报告书写能力;
4、较强的沟通能力和工作韧性。
职位福利:五险一金、绩效奖金、包吃、餐补、定期体检、加班补助、年底双薪、带薪年假