职位描述
职责描述:
①根据集团发展战略和内控要求,拟定业务规划及年度检查工作计划,并组织实施;
②全面负责内控检查等各项工作,组织制订内控检查管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;
③根据业务流程、控制要点、节点,设计内控检查的工具、方法、模型;制定工作程序、工作频率和报告模式;
④参与公司重要经营活动,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能;
⑤参与审计检查工作,形成分析报告,并提出改善建议;
⑦组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价;
⑧负责内控审计部门的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。
任职要求:
①8年以上公司风控合规相关经验或风险管理部门从业经验;
②熟悉风险管理及内部控制的相关工作,熟悉会计准则及相关法律法规等背景知识,熟练使用办公软件,具备较强的文字编写及整理能力;具备良好的沟通表达能力与团队合作精神;
③思维缜密,逻辑性与分析能力强,具有优秀的人际沟通、团队协作、口头表达及写作能力;
④有良好的大局观和结果导向的工作态度,乐于在不断变化的行业环境中学习、成长、面对挑战和解决复杂的问题。