职位描述
一、岗位职责:
1、根据年度审计计划及管理层要求,独立或带领团队执行涵盖财务、运营、合规及风险管理的各类审计项目;
2、识别、评估公司业务流程、关键控制点及信息系统中的重大风险,特别是与财务报告、运营效率、法规遵从相关的风险;
3、清晰、准确、客观地记录审计发现,分析问题根源及其潜在影响;编写专业、严谨、具有建设性的审计报告,提出切实可行的改进建议和管理建议;
4、监督并跟踪审计发现整改措施的制定与落实情况,定期对整改措施的实施效果进行独立验证,确保问题得到有效解决,风险得到控制;
5、支持外部审计与合规,协调审计工作,提供所需资料,沟通审计发现及调整事项;
6、参与公司内部控制政策、流程和标准的制定、更新与推广,就业务流程优化和内部控制强化提供专业建议,促进公司治理水平的提升。
二、岗位职责:
1、本科以上,会计、审计、财务管理等相关专业,硕士学历优先;
2、5年以上大型会计师事务所工作经历,持有CPA证书,有IPO参与经历或多年上市公司年报审计经验(现场项目经理以上级别);或大型企业会计内审8年以上工作经历,中级会计师证书或高级会计师职称;
3、语言表述清晰,思维敏捷,有较强的沟通协调能力。