职位描述
工作职责:
1、能够在审计负责人的指导下,协同编制内控循环的风险框架、参与识别各业务风险点及检查方法的沟通及编制工作;
2、能够在审计负责人的指导下,独立完成合规性审计项目,并协同参与完成专项审计及管理性审计项目;
3、能够在审计负责人的指导下,协同完成各项必要的业务访谈,流程解析,穿行测试及相应的审计程序,并能参与编制审计报告,给出相应审计建议;
4、完成上级安排的其他内控及审计项目。
任职资格:
1、1-3年审计工作经验,有甲方企业工作经验者优秀,需涉及流程审计、内控审计、管理审计等项目;
2、有会计事务所相关经验或具备CPA、CIA者优先;
3、 性格乐观向上,积极主动,踏实务实;
4、 思维敏捷,思路不僵化、不固化;
5、具备一定的逻辑判断能力,沟通能力及跨部门协作能力 。