岗位职责:
(1)财务审核。对被审计单位的财务报表、会计凭证、合同协议等资料进行详细审查,确保其真实性、准确性与完整性;
(2)合规性检查。核查被审计单位财务活动是否负责国家会计准则、税法法规以及内部规章制度要求;
(3)问题发现与建议。准确识别审计过程中发现的财务, 内控缺陷以及潜在风险,并提出具有建设性的改进建议;
(4)进行审计沟通及撰写报告。就审计发现问题进行有效沟通,并独立撰写内容详实、证据充分、建议可行的审计报告;
(5)整改跟踪。跟踪审计发现问题的整改落实情况,对整改效果进行后续审计验证,形成闭环管理。
任职条件:
(1)具有较强的组织管理能力和沟通协调能力,能处理哦复杂问题及突发事件;
(2)熟练运用财务软件(如用友、金蝶等)及office办公软件,尤其精通excel进行数据处理和分析。
(3)具备优秀的数据分析能力和逻辑思维能力,能对复杂的财务信息进行梳理和洞察;
(4)拥有出色的文字表达能力,能清晰、严谨的陈述审计发现问题;
(5)财务、会计、审计等相关的专业毕业。具有CPA(注册会计师)资格的优先;
(6)具有5年以上会计事务所审计经验,从事过工程建设领域审计工作者优先;
(7)应聘人员应为40岁以下(1980年1月1日以后出生)。中共党员优先。