2.组织开展公司内控评价工作,编制公司年度内控评价工作报告,识别排查评估公司年度重大风险,编制公司年度风险管理报告。
3.完善整改落实工作机制,推动公司审计问题和内控缺陷整改落实,组织对审计整改的检查验收。
4.落实院审计部门部署的年度审计任务,及时报送上级要求的内部审计报表。
要求审计、财务、管理类等相关专业,中共党员;具备一般工作经验及工龄5年及以上,有央国企审计、财务类工作经验优先。
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