职位描述
工作职责:
1、参与公司经营分析的核心环节,主导搭建和完善经营分析体系,为管理决策提供数据支持,定期开展经营业绩分析及专项分析,深入解读业务动态和财务结果,识别经营风险与机遇,提出改善建议。
2、主导执行年度财务稽核计划,开展日常及专项稽核,及时发现财务核算及内部控制中的风险点,并出具稽核报告,完善“发现-反馈-整改-核实”闭环管理机制,跟踪整改落实情况,提升整体财务管理水平。
3、负责编制“两金”(应收账款和存货)重点事项跟踪清单,锁定问题并定向跟踪解决。运用安全库存、经济批量、资产周转率等财务工具,分析评价“两金”占用效率,提出优化建议,加强合理配置,提升公司资产运营效率。
4、参与推动公司内控体系的持续完善,协助优化财务相关的内部控制制度、流程与规范,确保公司内部控制的有效性与完整性,为公司的稳健运营提供保障。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计、财务、金融、审计等相关专业背景
2、3年以上财务管理工作经验,具备注册会计师(CPA)等专业资格,或拥有大型会计师事务所项目经验者优先。
3、具备出色的经营分析与业务洞察能力,能熟练运用财务模型进行深度分析,并提出建设性意见。
4、具备敏锐的风险洞察与内控设计能力,能够系统性优化内控流程。
5、具备优秀的跨部门沟通与协调能力,能有效推动管理措施落地。
6、工作严谨细致,原则性强,能承受一定工作压力,认同公司企业文化。