职位描述
岗位职责:
1.负责完善平台内控及风险管理体系,明确各项底线,及风险预警机制;
2.负责定期开展各项内控内审工作,形成评估报告,明确经营缺陷及风险;
3.负责推动相关部门制定整改计划、跟踪整改措施闭环到位;
4.负责审计高风险问题闭环,抓出违法违规的人,驱动管理问责和流程机制问题关差;
5.负责建立逆向还原漏斗池,主动获取舞弊线索,查出违法违纪的人;
6.负责对举报投诉信息按案件“四个一”闭环标准做按期结案闭环(事闭环、人闭环、损失闭环、流程机制问题闭环);
7.负责警示教育,按照警示教育要求,推进警示教育有效落地。
岗位要求:
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、法学等相关专业;
2.2 年及以上内审或内控相关工作经验;
3.具备良好的沟通协调能力,原则性强,具备良好的职业操守与保密意识。