职位描述
岗位职责:
1.根据集团发展战略,协助审计总监拟定并完善内部审计制度流程和稽核制度流程;
2.根据集团工作目标,拟定以风险为导向的年度审计工作计划,年度内控自评工作计划等;
3.根据审计计划开展内部审计工作,完成现场工作;
4.对审计过程发现的问题提出整改建议;
5.汇总跟踪各事业部内控自评、内部审计工作,对重大发现及时跟踪并上报审计总监;
6.建立与外部审计师良好的沟通机制,及时获取外部审计内控发现并推进各事业部的整改;
7.总结审计项目经验,完善审计系统;
8.对潜在的舞弊情况进行调查。
任职要求:
1.大学本科及以上,具有财务、法律、企业管理等相关知识;
2.4-6年相关的事务所工作经验和企业内审工作经验;
3.德语、英语书面、口语流利,可做工作语言;
4.熟练应用计算机和财务软件等辅助工具;
5.有COSO,CIA,CISA,CPA证书者优先。