职位描述
岗位职责:
1、 协助编制年度审计工作规划,完善公司内部审计体系;
2、 主动识别业务风险,基于风险独立开展各类专项审计工作,针对发现审计问题提出整改建议,跟踪督促业务部门落实整改
3、 开展反舞弊、廉洁等专项审计工作;
4、 完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历
2. 具备8年以上相关工作经验,有甲方内审工作经验及四大审计经验者优先;
3. 有营销、供应链反舞弊审计经验优先;
4. 熟悉内部审计/内控稽查流程及方法,具有较强风险识别能力、逻辑思维及数据分析能力; 5. 较强的沟通能力,目标感、执行力强。