职位描述
1.根据公司实际情况和部门工作规划,起草审计业务管理制度和管理办法并上报审核。
2.受理并核查内部举报、审计发现、外部移送的反腐及渎职相关线索,规范开展线索调查取证,形成完整、合规的核查报告。
3.负责对重点部门、项目和资金进行审计监察,查找腐败线索。
4.负责调查公司所有的腐败案件并对调查案件形成案件报告提出处理意见。
5.负责跟踪审计整改落实情况,督促相关部门对审计发现的问题限期整改。
6.重点查处形式主义、官僚主义、享乐主义,重点监督结党营私等不正之风。
7.负责建立完整且成熟的审计监察体系及常态化机制。
8.分析现有工作流程、提出优化建议,提高工作效率。
9.负责对审计内容、底稿等文件进行归档与保存。
10.负责上报审计工作进度和进展。
11.完成上级领导交办的其他任务。