职位描述
职责一:
审计监督
1、依据年度审计计划,参与进行公司内部审计以及内部控制测试;
2、依据公司需求,带队进行专项审计并编写审计报告;
3、依规编写审计底稿和获取审计证据;
4、审计档案管理。
职责二:
审计整改落实
1、负责与被审计部门沟通,督促审计整改与落实工作;
2、验证整改事项,并对未整改事项进行跟踪。
职责三:
部门交办的其他事项。
任职要求:
1、专科以上学历,财务类、审计类、法学专业优先;
2、4年以上内审经验,有制造业企业审计经验优先、具备IT审计经验, 包括对至少一种ERP(如SAP、Oracle、用友、金蝶)或主流OA系统进行过控制测试或审计优先;
3、熟知审计程序及方法,具备会计、税法、合规等相关政策和法规方面的知识;
4、具有较强的分析能力、报告编写能力、良好的沟通协调能力,独立撰写过审计报告;
5、拥有良好的职业素质,善于处理工作中遇到的问题,拥有和谐的人际关系,能及时处理工作中遇到的突发问题;
6、熟练使用office、财务软件,并擅长数据分析;
7、能适应短期出差。