职位描述
岗位职责:
1.参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同等项目的审计工作;负责审计相关事项的工作底稿、审计总结的编制;
2.参与日常审计监督工作,对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告,对发现的内部控制管理存在的漏洞,及时提出改进建议;
3.负责审计资料的整理、归档工作,按规定保守秘密;
4.参与审计相关制度和业务知识的学习和培训,不断提升业务水平;
5.完成上级安排的其他工作。
任职要求:
1.大学本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程等相关专业;
2.具有2年及以上相关工作经验,具有会计、审计或相关经济专业初级职称,中级及以上职称者优先;
3.具备良好的职业道德,廉洁奉公、客观公正,严守公司商业秘密和审计工作纪律;具备较强的学习能力,能快速适应公司业务发展及政策法规变化的要求。