职位描述
一、主要职责
1、执行财务审计:对公司的财务报表进行审计,确保财务数据的真实性和合规性,编制审计报告;
2、合规经营专项审计:负责合规经营的专项审计工作,确保公司各项经营活动符合相关法律法规;
3、内部控制制度建设:参与公司内部控制制度的建设与优化,协助完成内控自我评估工作,提出改进建议;
4、审计证据收集:确保收集到的审计证据真实、完整、准确,为审计发现和建议提供支持;
5、跟踪审计建议的落实:对审计过程中提出的建议和意见进行跟踪,确保整改措施的有效落实;
6、协助外部审计:协助外审进行相关工作,提供必要的支持和资料;
7、其他工作:完成部门领导交办的其他审计工作,如资产管理、风险控制等。
二、任职条件
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、具备4年以上的会计师事务所工作经验;
3、有制造业生产内控审计、上市公司内审相关工作经验优先考虑;
4、熟练掌握办公软件,具备良好的协同沟通能力和较强的写作能力;
5、具备良好的职业道德;
6、执行力强,能适应出差工作;
7、英语cet-6级以上。