职位描述
一、岗位职责
1.根据公司战略与年度计划,制定年度审计计划,独立领导并执行从审计准备、现场实施到报告撰写的全过程,确保审计工作高效、合规、客观。
2.重点聚焦制造环节的核心风险领域,如原材料采购与库存管理、生产成本归集与分摊、固定资产与产能利用率、产品质量控制流程、研发费用资本化等。
3.评估现有内部控制体系的设计有效性与执行有效性,针对制造流程中的薄弱环节提出具可操作性的优化建议,并跟踪整改落实情况。
4.编制严谨、清晰的审计报告与管理建议书,准确反映发现的问题、风险等级及根本原因。就重大审计发现及建议,与其他业务负责人及公司高级管理层进行有效沟通,推动共识达成与问题解决。
二、任职要求
1.全日制统招本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业,至少5年及以上审计相关工作经验,具备上市公司审计工作经验优先。
2.必须具备制造业审计或深度服务经验,熟悉制造业业务流程、成本核算及运营特点。具有新材料、先进制造、化工、电子材料等相关领域经验者尤佳。
3.持有中国注册会计师(CPA)证书者优先考虑。
4.具备高度的职业道德、责任心和抗压能力,思维严谨,逻辑清晰。