职位描述
该岗位需接受轮岗。择优录取。
根据公司相关制度,在总部指导下:
1、协助本部审计部门/审计机构负责人组织开展内部审计、内控管理及风险管理相关工作;
2、参与制定内部审计相关制度;
3、能识别核心业务的内部控制关键控制点,发现潜在的内控缺陷,有效与相关业务部门沟通,提出整改建议;
4、编制内部审计报告,并督导整改方案的落地实施;
5、协助做好区域审计机构人员管理相关工作。
任职资格:
1、学历专业:本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、工作经验:10年以上相关工作经历,具有上市公司或大型企业管理人员3年及以上工作经验优先;
3、工作技能:
(1)熟练使用自动化力公软件,具备基本的网络知识,熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系;
(2)具有较强的审计工作胜任能力,能独立组织开展审计项目;
(3)具有较强的责任心;
(4)具备良好的组织能力、学习能力、文字表达能力、服务意识、团队管理及沟通协调能力;
(5)具备经济类、财务、审计中级及以上职称,或者具有中国注册会计师资格优先。
4、知识结构:熟练掌握内部审计、内部控制、财务会计、风险管理、法律法规、业务流程、合规管理以及医药行业相关知识;熟悉国有企业及上市公司监管要求;
5、年龄要求:原则上45岁以下(条件优秀者可适当放宽)。