职位描述
岗位职责:
1、协助完成公司SOX404萨班斯法案自评工作。
2、检查、评价内控机制,优化业务流程,提出内控体系建议。
3、执行日常和专项稽查,识别业务风险点和问题,撰写审计报告,提出整改建议和跟进整改执行情况。
4、开展业务风险评估,参与事前、事中控制,针对运营、合规等各项风险提出可行和有效的建议。
岗位要求:
1、财务、审计等相关专业,本科及以上学历,5年以上审计、内控相关工作经验。
2、熟悉内控管理体系、COSO框架和美股上市相关要求。
3、熟悉企业内控制度和流程,有数据分析经验,有制造业经验或市场营销审查经验的优先。
4、具有独立执行项目经验,良好的沟通能力、较强的风险意识、较强的逻辑和收集信息的能力。