职位描述
岗位职责
1.开展公司组织体系全维度审计,聚焦组织架构、权责分配、管理流程、跨部门协同等核心模块,识别体系设计与落地中的风控漏洞、效率问题,输出专业审计报告;
2.围绕费用管控、采购管理等关键领域开展专项审计,结合公司管理痛点深挖体系层面问题,提出可落地的优化整改建议,并跟踪整改进度推动闭环;
3.梳理各部门 / 岗位核心权责边界,推动建立岗责匹配、权责对等的组织管理体系,防范管控失效、舞弊等风险;
4.完善组织体系建设审计的标准与方法,形成标准化审计工具,为公司组织体系优化、战略落地提供专业审计支撑;
5.配合部门其他专项审计工作,联动提升公司整体内控管理水平。
岗位要求
1.本科及以上学历,审计、企业管理、会计等相关专业,CPA/CIA/ 中级审计师 / 会计师等证书优先;
2.3 年及以上企业内部审计、内控风控或组织体系管理相关工作经验,有大中型企业费用 / 采购管控审计经验、组织体系优化落地经验者优先;
3.精通组织体系建设、内部审计流程与方法,熟悉财经法规及企业内控准则,能独立完成审计方案制定、报告撰写及整改推动;
4.具备较强的流程梳理、数据分析、问题解决能力,能从全局视角诊断组织体系问题,兼顾专业性与实操性;
5.拥有良好的沟通协调、跨部门推动能力,文字撰写能力突出,职业操守良好,抗压性强,严守审计保密纪律。