汇报对象:董事长
所在组织部门:总裁办
办公地点:赵县基地
主要岗位工作职责
1、财务内审规划与实施:结合药包行业采购、成本、质量合规、产业链关联交易等特点,制定年度审计计划并监督执行,搭建行业适配审计标准与风险评估框架,开展重大财务及关键业务专项审计。
2、风险评估与管理:建立企业风险矩阵与预警指标体系,识别财务舞弊、资金挪用、生产合规成本失控、关联交易等重大风险,制定应对预案及内控优化方案。
3、合规监督:依据内控规范及医药行业合规要求,监督经营与财务合规性,审查关联交易、重大投资、合规投入等事项,指导各基地完善财务内控制度。
4、审计报告与整改:编制审计报告及管理建议书,向董事长汇报重大审计结论与风险隐患,跟踪整改落实,建立闭环管理机制。
任职要求
1、学历背景:本科及以上学历,会计、财务管理、审计、经济学等相关专业。(限一本以上)注册会计师(CPA)、ACCA、CIA(注册内部审计师)优先。
2、工作经验:3-5年审计经验,有事务所审计经验
3、专业技能:精通财务报表编制、成本核算、预算管理。熟练掌握内部审计方法与流程,具备风险控制意识。熟悉ERP(如 SAP、Oracle、金蝶、用友)及财务分析工具(Excel/BI系统).
4、综合素质:逻辑清晰,分析能力强,善于发现问题并推动落地。诚信稳重,具备职业操守,抗压能力强。
优先条件
在四大或国内八大会计师事务所/大型集团企业工作过,有丰富的内控与审计经验。有内部合规体系建设项目经验。