职位描述
岗位职责:
1、依据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分支机构进行检查稽核,依据检查结果出具书面报告,提交给相关负责人、责任人并督促改善;
2、负责对企业运营的关键活动与主要掌握环节进行分析,结合以往经验教训,制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略;
3、把握公司项目运营以及公司经营中的整体法律状况,掌握公司整体法律风险,建立法律风险防范和预警机制;
4、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制;
5、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
6、制定详细项目的审核计划和方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺当完成。
任职要求:
1、审计、财务及相关专业本科及以上学历,3年以上相关行业审核经验;
2、熟识内部审计/稽核流程及方法并熟识相关财税法律、法规;
3、较强的规律思维分析、观看及归纳能力,擅长分析推断、发觉问题并追索问题根本原因的能力;
4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。
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- 节日关怀:温馨礼品,传递家的温暖
- 健康快乐:年度免费体检、旅游,团建活动丰富
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