职位描述
职责:
1.对公司内控制度的有效性进行评价,监督检查其执行情况并定期汇报,形成完善的监督机制;协助部门领导完善内部审计工作,协助编制年度审计计划,并实施年度审计工作计划。
2.根据公司年度审计计划及上级相关要求,全面开展公司及下属企业经营管理审计工作。
3.对公司及下属企业经营管理过程中的重要问题开展审计调查;对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作。
4.及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进建议。
5.完成公司领导、上级领导交办的其他工作任务。
要求:
1.较强的判断力和责任心,保密意识强,能够处理繁复的工作并快速处理和应对突发状况,具有团队精神及出色的计划、组织与沟通能力。
2.具有一定的统计分析能力;熟练操作各种财务软件和办公软件。熟悉企业内审内控工作具体要求和开展流程。
3.企业审计或会计师事务所五年以上工作经验,具备财务管理、内部控制、经济责任审计等工作经验,有三年以上审计部门工作管理经验。
4.会计或审计中级以上职称,从事财务或审计工作10年以上经验,具有财务或审计高级职称、国际注册内部审计师、中国注册会计师或有从事工程管理或法律专业5年以上工作经验优先考虑。