职位描述
【工作内容】
- 负责公司内部审计工作的执行与监督,确保各项业务操作符合公司制度及法律法规;
- 参与制定和优化内部审计流程,提升公司风险控制能力;
- 对财务报表、业务流程及合规情况进行定期检查与评估;
- 协助管理层进行内部管理改进和风险防范。
【任职要求】
- 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先;
- 具备良好的职业操守和责任心,能够独立完成审计任务;
- 有较强的学习能力和沟通协调能力,适应团队合作;
- 拥有相关证书(如CPA、CIA)或实习经验者优先,但不限工作经验。