工作职责
- 负责公司内部审计和法务管理工作的全面规划与实施,确保公司各项业务活动符合法律法规要求。
- 制定和完善审计、法务相关管理制度和流程,监督执行情况,提出改进建议。 - 领导团队完成年度审计计划,包括财务审计、合规性审计等,识别潜在风险,并提出改进措施。
- 为公司重大决策提供法律咨询和支持,参与合同审核、项目评估等工作,确保合法合规。
- 协调内外部资源,处理公司面临的法律纠纷,维护公司合法权益。 - 定期向高级管理层报告审计及法务工作进展,提出风险管理建议。
任职要求
- 法律、审计或相关专业;拥有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)或律师资格者优先。
- 具备5年以上大型企业内部审计或法务工作经验,有跨国公司或大中型企业工作背景者优先。
- 熟悉中国及国际主要法律法规,具备较强的法律风险识别与防范能力。
- 出色的沟通协调能力和团队领导力,能够有效组织跨部门合作。
- 具备良好的分析判断能力和解决问题的能力,能够独立开展工作。
- 工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识。