职位描述
岗位职责:
1.按照公司管理需要,落实集团年度内部审计计划,开展经济责任审计,并对经营管理中关键环节、重要业务开展专项审计,保障业务合规性与管理有效性。
2.结合工作安排,协助编制审计项目具体实施方案,规范完成审计工作底稿编制,细致整理审计证据、清晰记录核查过程与发现,参与审计报告初稿撰写等工作。
3.根据企业内部控制基本规范及相关配套指引的要求,开展公司内控流程梳理、风险点排查等工作;参与验证内控措施的执行效果,及时反馈内控漏洞或改进建议,助力公司构建健全的内控体系,保证经营管理合法合规、风险可控。
4.根据工作安排,跟踪落实审计问题整改及公司领导对审计报告的批示意见;同时负责审计全流程资料的分类整理、规范归档与安全保管,做好部门档案管理基础工作。
任职要求:
1.本科及以上学历应届毕业生,审计学、会计学、财务管理等财经类相关专业,或具备企业管理等与审计工作高度相关的专业背景,有相关证书、实习经验者优先。
2.熟悉《内部审计具体准则》《审计法》等国家法规与行业规范,了解企业内部控制体系搭建逻辑、经营管理流程,具备扎实的审计理论与实务基础。
3.熟练使用 Excel(数据透视表、函数公式)进行数据整理与分析,掌握 SQL、Python 等数据分析工具者优先。
4.能接受集团安排的阶段性出差任务,适应短期异地工作节奏。
5.能够坚守审计操守,做到诚信正直、客观公正;严守集团保密规定,妥善保管敏感资料。